為更好服務(wù)百聯(lián)打造“一核三柱”商業(yè)產(chǎn)業(yè)集團總體目標,不斷提升集團系統(tǒng)內(nèi)部審計人員的專業(yè)技能與實務(wù)操作能力,日前,2025年度集團系統(tǒng)內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)暨季度內(nèi)審工作例會召開,集團總審計師倪暢出席。
倪暢指出,集團內(nèi)審工作要服務(wù)集團戰(zhàn)略全局,以賦能企業(yè)改革發(fā)展作為審計工作重點,進一步“統(tǒng)一認識、統(tǒng)一思想、統(tǒng)一標準”,著力鍛造一支復(fù)合型的審計專業(yè)隊伍。一要緊扣集團“一核三柱”主業(yè)布局,重點關(guān)注主營業(yè)務(wù)收入提升、IT投入效能等核心課題;二要聚焦下屬企業(yè)風控體系建設(shè)和執(zhí)行情況、關(guān)鍵業(yè)務(wù)以及重點領(lǐng)域風險情況,不斷夯實內(nèi)部審計作為“第三道防線”的責任;三要加強IT審計、金融業(yè)務(wù)審計等專業(yè)人才培養(yǎng),通過“以干代學”提升團隊綜合協(xié)調(diào)與業(yè)務(wù)研判能力。
此次培訓(xùn)聚焦審計專業(yè)能力提升,市審計局專家法規(guī)處胡靈潔副處長受邀以“內(nèi)部審計質(zhì)量控制”為題,結(jié)合審計實踐案例,系統(tǒng)解讀審計質(zhì)量控制要點與實操規(guī)范,為參訓(xùn)人員筑牢審計工作質(zhì)量“生命線”。上海證券資產(chǎn)管理部門與審計部門共同授課,圍繞REITS、類REITS、Pre-REITS三類金融產(chǎn)品,重點解析此類金融工作在資產(chǎn)盤活、資本運作中的審計關(guān)注重點和審計風險點,助力參訓(xùn)人員拓寬金融領(lǐng)域?qū)徲嬕曇啊J谡n專家老師結(jié)合政策要求與實操經(jīng)驗逐一解答參訓(xùn)人員提問,有效打通理論知識與工作實踐的銜接堵點。
集團審計風控中心高級總監(jiān)李峰圍繞內(nèi)部審計制度修訂、年度審計項目計劃制定等內(nèi)容,介紹了集團內(nèi)審集中管理進展情況和下一步計劃實施的重點工作,對審計條線的主要任務(wù)和集團近期招投標領(lǐng)域整治工作作了重點介紹和布置。
聯(lián)華股份、百聯(lián)股份、上海證券、物貿(mào)股份的內(nèi)審部門負責人分別就各自企業(yè)內(nèi)審工作職能和審計成果等方面作分享匯報。
(供稿:張云柯)
